Hauptamt
Haushaltsdiagramm
211.000 €
Personalwesen
Personalwesen
211.000 €
81,01%
34.239,48 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
34.239,48 €
13,15%
11.239 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.239 €
4,32%
3.006,72 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
3.006,72 €
1,15%
949,80 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
949,80 €
0,36%
15 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
15 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.000 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 39 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 240.811 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 260.450 € |
12: Personalaufwendungen | -7.220.308,18 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.078.451,52 € |
15: Abschreibungen | -222.968,49 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -39.880 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -618.324,96 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -12.179.933,15 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -11.919.483,15 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -11.919.483,15 € |